为认真贯彻市国资国企会议精神,进一步加强内部审计工作,控股公司于3月12日召开所属部分企业内部审计座谈会,解放思想,集思广益,研究和探讨加强内部审计的措施和办法,加强内部审计,确保国有资产保值增值。
与会人员就如何进一步做好内部审计工作提出如下建议:一是进一步完善企业内部审计的规章制度 ,规范业务流程,加大经济责任审计和效益审计工作力度;二是高度重视审计机构和审计队伍的建设,加大培训力度,提高审计人员素质;三是将传统的事后审计逐步向事前审计、事中审计和动态审计过渡, 建立审计情况通报和审计问题整改制度; 四是定期召开所属企业内部审计工作会议,总结交流内部审计工作经验,剖析典型事例, 共同提高内部审计工作的水平。
此次座谈会是控股公司成立以来首次召开的所属企业内部审计工作座谈会,对提高控股公司系统企业内部审计队伍的素质 ,促进审计工作的规范化、制度化起到了积极的推动作用。
(控股公司审计部 郑义)